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寧武縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

第一部分  概況

本部門職責

依照法律規定代表國家行使法律監督權,對山西省人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

1)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

2)對于公安機關、國家安全機關等偵查機關的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

3)對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

   4)對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

機構設置情況

寧武縣人民檢察院內設五個部門,分別為辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部及第三檢察部。其中政法專項編制29人,編內實有在職人員29人。工勤編制 2人,編內實有在職人員2人。無超編上劃人員。事業編制4人,編內實有人數4人。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計691.31萬元。與2017年相比,收、支總計減少190.49萬元,下降21.6%。主要原因是2018年度相較于2017年度在職人數減少了轉隸的14人,相對應的人員經費和公用經費均減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計691.31萬元,其中:財政撥款收入691.31萬元,占比100%;其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計691.31萬元,其中:基本支出605.38萬元,占比87.57%;項目支出85.92萬元,占比12.43%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計691.31萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少190.49萬元,下降21.6%。主要原因是2018年度相較于2017年度在職人數減少了轉隸的14人,相對應的人員經費和公用經費均減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出605.38萬元,與2017年相比,財政撥款支出減少96.93萬元,下降13.8%。主要原因是2018年度人員經費和公用經費均減少。其中,人員經費418.16萬元,占比69.07%,比2017年減少157.67萬元,下降27.38%,日常公用經費187.22萬元,占比30.93%,比2017年增加68.37萬元,增加57.53%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年度我院公共安全支出691.31萬元,用于保障各項檢察業務工作的開展需要。其中,行政運行(檢察)支出為418.16萬元,一般行政管理事務(檢察)支出為85.92萬元,其他檢察支出187.22萬元。較2017年決算減少190.49萬元,下降21.6%,主要原因為2018年度相較于2017年度在職人數減少了轉隸的14人,相對應的人員經費和公用經費均減少。。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為16萬元,完成預算的100%,比上年減少1.15萬元,下降6.71%。其中:公務用車購置及運行費支出決算10萬元,占比62.5%,比上年增加2.85萬元,增加39.86%;公務接待費支出決算6萬元,占比32.5%,比上年減少4萬元,下降40%。主要原因為   我院實有公務用車8輛,其中3輛因使用年限較長,維修維護方面耗費增加,且因辦案人員需要去繁峙看守所訊問當事人以及扶貧下鄉事宜,全年車輛行駛里程數有所增加,故2018年度公務用車運行維護費較2017年有所增長。2018年度公務接待批次較2017年有所減少,故本年度公務接待費減少。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出187.22萬元,比2017年增加68.37萬元,增加57.53%。主要原因是:2018年度我院增加了書記員工資24.52萬元,以及物業費外包23.75萬元以及單位院內滑坡維修20.1萬元。

(二)政府采購情況說明

2018年度,我院政府采購支出24.52萬元,用于支付書記員工資。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中執法執勤用車3輛,一般公務用車6輛。單價50萬元(含)以上的通用設備0套,單價100萬元(含)以上專用設備0套。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我院無實行績效目標管理的項目,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 
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